قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,500,000 تومان است.

دریافت گواهی معتبر
ظرفیت باقی مانده: نفر

آموزش مالیات و عوارض ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان یک مالیات غیرمستقیم، تحولی بزرگ در ساختار بودجه‌بندی و درآمدهای دولتی ایجاد کرده است که تمام مراحل زنجیره تولید تا مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مفهوم بر پایه ارزش افزوده‌ای بنا شده است که در هر مرحله از تولید یا عرضه کالا و خدمات به ارزش قبلی اضافه می‌شود و بار نهایی آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی است.

برای یک حسابدار، درک این چرخه تنها یک دانش تئوریک نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و جلوگیری از جریمه‌های سنگین مالیاتی محسوب می‌شود. در این دوره آموزشی، ما از تعاریف اولیه عبور کرده و به عمق محاسبات و قوانین اجرایی می‌رویم تا شما را به یک مشاور مالیاتی مسلط تبدیل کنیم که می‌تواند جریان نقدینگی سازمان را در مواجهه با سازمان امور مالیاتی به بهترین شکل مدیریت کند. در این دوره از محاسبان نیک روش با آموزش مالیات و عوارض ارزش افزوده همراه خواهید بود.

ظرفیت باقی مانده: نفر
|
۳۰ ساعت ساعت
|
0

آموزش مالیات؛ درک عمیق مفاهیم مالیات و عوارض

در نظام مالیاتی ما، مالیات بر ارزش افزوده شامل دو بخش مجزای مالیات و عوارض است که مجموع آن‌ها نرخ نهایی را تشکیل می‌دهد. مالیات در واقع سهم دولت از ارزش افزوده ایجاد شده است، در حالی که عوارض مبالغی است که جهت توسعه زیرساخت‌های شهری و شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد. تفکیک این دو مفهوم در ثبت‌های حسابداری و نحوه گزارش‌دهی در سامانه مؤدیان بسیار حائز اهمیت است. حسابداران باید بدانند که چگونه این ارقام را در فاکتورهای فروش لحاظ کرده و سهم هر یک را در دفاتر قانونی به درستی تفکیک کنند تا در زمان رسیدگی دچار مغایرت نشوند.

آموزش مالیات؛ لزوم آموزش تخصصی

قوانین مالیاتی به طور مداوم در حال تغییر و به‌روزرسانی هستند و کوچک‌ترین بی‌اطلاعی از بخشنامه‌های جدید می‌تواند منجر به جریمه‌های غیرقابل بخشش شود. لزوم آموزش مالیات بر ارزش افزوده زمانی مشخص می‌شود که بدانیم عدم ارسال به موقع اظهارنامه یا اشتباه در محاسبه اعتبار مالیاتی، می‌تواند سودی را که یک شرکت در طول یک فصل به دست آورده، به کلی نابود کند. یک حسابدار آموزش‌دیده می‌داند چگونه از معافیت‌های قانونی استفاده کند و با ارسال دقیق گزارش‌ها، ریسک مالیاتی مجموعه خود را به حداقل برساند.

آموزش مالیات؛ جزئیات فراخوان‌های ثبت‌نام

یکی از مباحث کلیدی در این دوره، بررسی گروه‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوان‌های سازمان امور مالیاتی است. همه کسب‌وکارها از ابتدا مشمول دریافت این مالیات نیستند و تشخیص زمان دقیق ورود به این چرخه، وظیفه مستقیم حسابدار است. ما در این بخش به تفصیل بررسی می‌کنیم که کدام کالاها و خدمات طبق قانون جدید معاف از مالیات هستند و کدام موارد مشمول نرخ‌های خاص یا کالاهای خاص (مانند سیگار و سوخت) می‌شوند تا اشتباهی در صدور فاکتورها رخ ندهد.

آموزش مالیات؛ مدیریت اعتبار مالیاتی و استرداد

اعتبار مالیاتی به معنای مالیاتی است که خریدار در هنگام خرید کالا یا خدمات پرداخت کرده و حالا می‌خواهد آن را از مالیات فروش خود کسر کند. مدیریت صحیح این اعتبار، هنر اصلی یک حسابدار صنعتی یا بازرگانی است. در این دوره، نحوه جمع‌آوری مستناد معتبر و چگونگی پیگیری استرداد مالیاتی (در صورتی که خریدها بیش از فروش باشد) آموزش داده می‌شود. این موضوع به طور مستقیم بر سرمایه در گردش شرکت تأثیر می‌گذارد و می‌تواند نقدینگی قابل توجهی را به بدنه مالی سازمان بازگرداند.

آموزش مالیات؛ نقش سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نحوه گزارش‌دهی ارزش افزوده کاملاً دگرگون شده است. دیگر روش‌های سنتی و دستی برای ارسال اظهارنامه کارایی ندارند و حسابداران باید با نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و تایید آن‌ها در کارپوشه آشنا باشند. بخش بزرگی از این دوره به آموزش کار با سامانه مؤدیان، نحوه اصلاح و ابطال فاکتورها و انطباق آن‌ها با تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته است تا هنرجویان کاملاً با فضای دیجیتال مالیاتی آشنا شوند.

آموزش مالیات؛ دادرسی مالیاتی و دفاع از حقوق سازمان

حتی با رعایت تمامی قوانین، ممکن است در زمان رسیدگی، ممیزین مالیاتی بخشی از اعتبار مالیاتی شرکت را نپذیرند. در اینجاست که دانش دادرسی و لایحه نویسی به کمک حسابدار می‌آید. در سرفصل‌های پایانی این دوره، نحوه اعتراض به برگ تشخیص، حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و فنون دفاع از اظهارنامه آموزش داده می‌شود. هدف این است که شما نه تنها یک مجری، بلکه یک مدافع مقتدر برای منافع مالی کارفرمای خود در برابر مراجع قانونی باشید.

آموزش مالیات؛ اهمیت زمان‌بندی در ارسال گزارش‌های فصلی

تأخیر حتی در حد یک روز در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده یا پرداخت مالیات ابرازی، جریمه‌های سنگینی را به همراه دارد که اغلب معادل درصدی از کل مالیات متعلق است. آموزش دقیق تقویم مالیاتی و یادگیری نحوه محاسبه جرایم تاخیر، به حسابدار کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی دقیق، از تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت جلوگیری کند. ما در این دوره، چک‌لیست‌های نهایی پیش از ارسال اظهارنامه را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا با اطمینان کامل، تکالیف قانونی خود را در مهلت‌های مقرر به سرانجام برسانید.

دستاوردهای تخصصی پس از پایان دوره آموزش مالیات

شرکت در دوره جامع آموزش مالیات و عوارض ارزش افزوده، مجموعه‌ای از توانمندی‌های استراتژیک را در اختیار دانش‌پذیران قرار می‌دهد که آن‌ها را برای ورود به سطوح بالای بازار کار آماده می‌سازد. با تسلط بر این مهارت‌ها، شما نه تنها به عنوان یک حسابدار اجرایی، بلکه در قامت یک متخصص مالیاتی یا مشاور ارشد در سازمان‌های بزرگ ظاهر خواهید شد. این تخصص به شما اجازه می‌دهد تا علاوه بر مدیریت بهینه امور مالی کارفرمایان، کسب‌وکارهای شخصی خود را نیز با کمترین ریسک قانونی هدایت کنید. مهم‌ترین مهارت‌هایی که در مسیر این آموزش‌ها به دست خواهید آورد، عبارتند از:

تسلط بر ساختار کلی نظام مالیاتی

یکی از اولین گام‌ها در این دوره، شناخت جامع تمامی الگوهای مالیاتی است که بر بدنه اقتصادی کشور حاکم است. شما با گذراندن این آموزش‌ها، علاوه بر مباحث ارزش افزوده، بر مفاهیم پیچیده‌ای نظیر مالیات بر درآمد، مالیات عملکرد شرکت‌ها و مالیات بر دارایی مسلط خواهید شد. همچنین تفاوت‌های ساختاری میان مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، مالیات‌های تکلیفی و رویکردهای نوین در مالیات‌های زیست‌محیطی و حمایتی به طور کامل تشریح می‌شود. این دیدگاه وسیع به شما کمک می‌کند تا نقش هر یک از این قوانین را در تأمین بودجه‌های دولتی و هدایت چرخه‌های اقتصادی به خوبی درک کرده و منطبق بر آن‌ها برنامه‌ریزی کنید.

مهارت در فرآیند تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی

بسیاری از حسابداران تازه کار در پیمودن مسیرهای اداری و اجرایی با چالش مواجه هستند؛ اما در این دوره، فرآیند عملی تشکیل پرونده مالیاتی به صورت گام‌به‌گام آموزش داده می‌شود. شما می‌آموزید که چگونه مدارک هویتی و ثبتی شرکت، از جمله اسناد احراز محل اقامت قانونی و مدارک ثبتی را گردآوری کرده و مراحل پیش‌ثبت‌نام و ثبت‌نام نهایی در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی را با موفقیت پشت سر بگذارید. دریافت کد اقتصادی و شناسه ملی مالیاتی، که نقطه آغاز فعالیت رسمی هر بنگاه اقتصادی است، از جمله مهارت‌های اجرایی است که پس از این دوره به سادگی از عهده آن برخواهید آمد.

پیشگیری از بحران با شناخت دقیق جرایم مالیاتی

آگاهی از خط قرمزهای قانونی، بهترین راه برای محافظت از سرمایه سازمان است. در این بخش از آموزش، شما با لیست سیاهی از جرایم مالیاتی آشنا می‌شوید که شامل تخلفات اداری، کیفری و جرایم سنگین ناشی از کتمان درآمد است. شناخت نحوه رسیدگی به این تخلفات به شما این بینش را می‌دهد که با برقراری شفافیت مالی و دقت در تنظیم اسناد، از بروز هرگونه مغایرت که منجر به جرایم غیرقابل بخشش می‌شود، جلوگیری کنید. در واقع شما یاد می‌گیرید که چگونه با رعایت ضوابط، سپر دفاعی محکمی برای کسب‌وکارتان ایجاد کنید.

به‌کارگیری ابزارهای نوین و فناوری‌های مالیاتی

دوران محاسبات دستی به پایان رسیده است و یک متخصص مالیاتی باید بر ابزارهای دیجیتال مسلط باشد. پس از این دوره، شما توانایی کار با سامانه‌های الکترونیکی دولتی، نرم‌افزارهای تخصصی حسابداری و ابزارهای محاسباتی هوشمند را کسب خواهید کرد. استفاده حرفه‌ای از اکسل برای فرمول‌نویسی مطالبات مالیاتی و تهیه جداول انطباق، از جمله مهارت‌های تکنیکالی است که در این دوره روی آن تأکید می‌شود. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا گزارش‌های خود را با بالاترین سرعت و کمترین میزان خطا به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهید.

انطباق با قوانین وزارت کار و حقوق پرسنل

یک حسابدار مالیاتی موفق نمی‌تواند نسبت به قوانین کار و تامین اجتماعی بی‌تفاوت باشد، چرا که این دو حوزه کاملاً به هم گره خورده‌اند. در این دوره، کلیات حقوق و دستمزد، نحوه تنظیم قراردادهای کار، استانداردهای ساعت کاری و مرخصی‌ها و همچنین حمایت‌های قانونی از گروه‌های خاص شغلی بررسی می‌شود. با توجه به تغییرات مداوم بخشنامه‌های وزارت کار، یاد می‌گیرید که چگونه اطلاعات خود را به‌روز نگه داشته و میان تکالیف مالیاتی و تعهدات مربوط به بیمه و حقوق کارکنان، توازن ایجاد کنید تا از بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی جلوگیری شود.

  • تاريخچه ، تعاريف ، دامنه ،شناسايي اشخاص مشمول ماليات و عوارض و تفاوت ماليات مستقيم وغيرمستقيم
  • ( کالا ها و خدمات مشمول و معاف از ماليات
  • تاريخ تعلق، دوره مالياتي و شناسايي مودي ارزش افزوده از ديدگاه قانون
  • نرخ ماليات و عوارض و جرايم
  • نحوه ارايه و تکميل اظهارنامه ارزش افزوده
  • ثبت عمليات حسابداري در دفاتر خريدار و فروشنده
تقویم آموزشی دوره
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش مالیات و عوارض ارزش افزوده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *